Zarządzenie Nr 15/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
Zarządzenie Nr
15/2003Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska
z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie
zmian budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1044 z późn. zm./ - Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piskia zarządza, co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian w dochodach budżetu
- Zwiększyć dochody o kwotę- 634.109 zł (zał. Nr 1)
§ 2.
Dokonać zmian w wydatkach budżetu:
- Zwiększyć wydatki o kwotę- 634.109 zł (zał. Nr 2)
- zwiększyć wydatki o kwotę 20.391 zł (zał. Nr 3)
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
DOCHODY – 19.275.633
WYDATKI – 18.875.633
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska
z dnia 31 marca 2003r.
DOCHODY
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan |
Zmniejszyć |
Zwiększyć |
Plan po zmianach |
853 |
85314 |
201 |
955.000 |
- |
20.391 |
975.391 |
Rozdz. 85314 |
955.000 |
- |
20.391 |
975.391 |
||
853 |
85315 |
203 |
500.000 |
- |
573.718 |
1.073.718 |
Rozdz.85315 |
500.000 |
- |
573.718 |
1.073.718 |
||
853 |
85395 |
203 |
- |
- |
40.000 |
40.000 |
Rozdz.85395 |
- |
- |
40.000 |
40.000 |
||
|
Dz. 853 |
|
1.659.361 |
|
634.109 |
2.293.470 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska
z dnia 31 marca 2003r.
WYDATKI
Dział |
Rozdział |
§ |
Plan |
Zmniejszyć |
Zwiększyć |
Plan po zmianach |
853 |
85314 |
3110 |
975.000 |
- |
20.391 |
995.391 |
Rozdz.85314 |
1.045.000 |
- |
20.391 |
1.065.391 |
||
853 |
85315 |
3110 |
700.000 |
- |
573.718 |
1.273.718 |
Rozdz.85315 |
700.000 |
- |
573.718 |
1.273.718 |
||
853 |
85395 |
3110 |
40.000 |
- |
40.000 |
80.000 |
Rozdz.85395 |
40.000 |
- |
40.000 |
80.000 |
||
|
Dz. 853 |
|
2.204.161 |
- |
634.109 |
2.838.270 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska
z dnia 31 marca 2003r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracjirzadowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
Dochody przyznane | Wydatki przeznaczo- | Dochody do przekazania | ||||
Klasyfikacja | Nazwa | z tyt.dotacji na rea- | ne na realizację za- | do budżetu państwa | ||
Dział | Rozdział | § | lizację zadań z za- | dań z zakresu adm. | lub budżetu j.s.t. | |
kresu adm.rząd. | rządowej | w złotych | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
750 | 75011 | 201 | Dotacje celowe | 110.620 | - | 30.000 |
750 | 75011 | Wydatki bieżące ogółem | - | 110.620 | - | |
w tym : | ||||||
wynagrodz.osobowe | - | 103.300 | - | |||
pochodne od wynagr. | - | 7.320 | - | |||
751 | 75101 | 201 | Dotacje celowe | 1.750 | - | - |
751 | 75101 | Wydatki bieżące | - | 1.750 | - | |
853 | 85313 | 201 | Dotacje celowe | 25.230 | - | - |
853 | 85313 | Wydatki bieżące | - | 25.230 | - | |
853 | 85314 | 201 | Dotacje celowe | 975.391 | - | - |
853 | 85314 | Wydatki bieżące | - | 975.391 | - | |
853 | 85316 | 201 | Dotacje celowe | 37.141 | - | - |
853 | 85316 | Wydatki bieżące | - | 37.141 | - | |
853 | 85319 | 201 | Dotacje celowe | 124.140 | - | - |
853 | Wydatki bieżące ogółem | - | 124.140 | - | ||
w tym : | ||||||
wynagdodz.osobowe | - | 100.425 | - | |||
pochodne od wynagr. | - | 20.420 | - | |||
853 | 85328 | 201 | Dotacje celowe | 17.850 | - | 1.610 |
853 | 85328 | Wydatki ogółem | - | 17.850 | - | |
w tym : | ||||||
wynagrodz.osobowe | - | 14.276 | - | |||
pochodne od wynagrodz. | - | 2.915 | - | |||
900 | 90015 | 201 | Dotacje celowe | 170.226 | ||
900 | 90015 | Wydatki bieżące | 170.226 | |||
O G Ó Ł E M : | 1.462.348 | 1.462.348 | 31.610 |